5月28日,貴陽產控集團召開內部審計工作會,學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要論述精神,中央、省、市關于內部審計工作的決策部署,研究分析集團2023年內部審計工作開展情況,部署集團深化內部審計監督體系建設及2024年內部審計工作。集團黨委書記、董事長劉仁好出席會議并講話,集團黨委副書記趙旭宣讀2023年度內部審計工作先進單位表彰決定,集團黨委委員、市紀委市監委派駐市管企業第一紀檢監察組組長陳居燦,集團黨委委員、副總經理劉志宏、李國強出席會議,集團副總經理張莉妮主持會議。
劉仁好指出,內部審計是企業加強管理的內在需要,對企業防范經營風險、提高經濟效益具有不可替代性,有利于推動企業內部改革、提高資金使用效率、規范領導干部用權、推動黨風建設和反腐倡廉等工作。要切實把加強內部審計作為"一把手"工程,作為風險防控、成本管控的重要手段,黨風廉政建設的重要抓手,著力健全內部審計管理制度體系,提高內部審計監督效能,提高內部審計質量,以有力有效的內部審計監督服務保障企業高質量發展。
劉仁好強調,要提認識,深刻認識新時期新形勢下加強內部審計工作的重要性和緊迫性,強化對企業關鍵業務、改革重點領域、國有資本投資運營重要環節等內部審計工作,做好常態化"經濟體檢",將發現問題、揭示問題與督促整改問題結合起來,不斷提升企業治理體系和治理能力現代化水平。要抓重點,準確把握審計工作的關鍵內容,突出重點工程,緊盯招標采購、財務收支審計、國資運營等加強審計力度,嚴格落實經濟責任,推進內部控制評價和審計,做到國有企業、國有資本走到哪里,審計就跟進到哪里,不留死角。要聚合力,堅持問題導向、結果導向,強化審計整改及結果運用,構建追責機制,強化壓力傳導,以審促改,標本兼治,以釘釘子精神做好審計整改"后半篇文章"。要強保障,進一步強化組織領導,健全完善黨委、董事會直接領導下的內部審計領導體制,統籌黨委、紀檢、審計、風控等監督力量,著力完善組織機構,提高審計人員綜合能力,推動內部審計工作現代化,建立健全審計激勵約束機制,不斷提升內部審計工作效能。
張莉妮在主持會議時強調。要圍繞服務大局抓落實,在履行監督職責上下功夫,不斷增強審計工作主動性,拓寬審計監督廣度和深度,突出關鍵環節,緊盯重要問題,不斷提升審計質量,有效防范各類風險。要圍繞審計整改抓落實,在做好"后半篇文章"上下功夫,發揮內部審計"治已病、防未病"作用,壓實審計整改責任,強化審計監督與紀檢監督、風險控制、追責問責等協同,抓好審計整改"回頭看",推動審計整改銷號閉環管理,切實做到態度堅決、責任明確、措施有力、舉一反三、整改到位。要圍繞完善機制抓落實,堅持黨對審計工作的全面領導,進一步完善內部審計監督體系和管理體制,構建大監督格局,健全用好追責體系,強化追責成果運用,更好的服務和保障集團高質量發展。
市旅發集團、市工投公司作交流發言,集團董事會審計風險委員會委員,集團一級子企業主要負責人,集團及子企業有關部門負責人參加會議。
來源:文/集團審計部 圖/集團宣傳文化部 編輯:貴陽產控集團融媒體中心